一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************666
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年1月29日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 1号碱性电池 LR20普通干电池 6 93.0 南孚/NANFU1号碱性电池 验收通过 2 得力 9879 光敏印油(红)(瓶)/印油/印泥/印台 20 160.0 得力/deli9879 验收通过 3 得力 6001 剪刀(混)(把) 24 168.0 得力/deli6001 验收通过 4 公牛 GN-216 多功能插座 2 136.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 5 得力 N241-3(CS彩色撕边) 电脑打印纸(CS彩色撕边)(盒)办公用纸 41 2378.0 得力/deliN241-3(CS彩色撕边) 验收通过 6 得力 3162 记事本笔记本(黑)-98页-25K(本)PU/PVC笔记本 24 216.0 得力/deli3162 验收通过 7 得力 9864 快干印台(单位:1只) 2 26.0 得力/deli9864 验收通过 8 百利盛 BLS18-18 会议记录笔记本/记事本 10 120.0 百利盛BLS18-18 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 后勤科
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